| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ABRUTELECOM |
| Número do empenho: | 75 | Data de lançamento: | 07/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PF - COMUNICACAO EM GERAL - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE AOS TELEFONES 98422-6989 E 98438-3411-984067501 PERIODO 25/10/2025 A 24/11/2025 | 119,70 | 119,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | REFERENTE AOS TELEFONES 98422-6989 E 98438-3411-984067501 PERIODO 25/10/2025 A 24/11/2025 | 119,70 | ||
| 15/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 10/2322; REF. EMPENHO 75/2026 7513 - ABRUTELECOM | 119,70 | ||
| 16/01/2026 | Pagamento de Empenho 75/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 119,70 | ||
| TOTAL | 119,70 | 119,70 | 119,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||