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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 772 Data de lançamento: 04/02/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 CAIBRO 5X5 45,00 225,00
2.00 REFLETOR LED 36,00 72,00
1.00 ASSENTO SANITARIO 34,00 34,00
2.00 PARAFUSO FIX ASSENTO SANITÁRIO 5,00 10,00
1.00 PREGO 18 X 30 KG GERDAU Finalidade: MATERIAL PARA EMEI SONHO DE CRIANÇA 18,00 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/02/2026 CAIBRO 5X5 REFLETOR LED ASSENTO SANITARIO PARAFUSO FIX ASSENTO SANITÁRIO PREGO 18 X 30 KG GERDAU Finalidade: MATERIAL PARA EMEI SONHO DE CRIANÇA 359,00
10/02/2026 Conforme DANFE Nº 1/2694; REF. EMPENHO 772/2026 3842 - DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME 359,00
11/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 772/2026 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 359,00
11/02/2026 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 772/2026 DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 359,00
11/02/2026 referente pago pelo banco errado -359,00
TOTAL 359,00 359,00 359,00
SALDO A PAGAR 0,00