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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 838 Data de lançamento: 06/02/2026
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Com Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS - ESCOLA SÃO MIGUEL 01/01/2026 A 28/01/2026 160,00 160,00
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO RADIO 10MBPS - ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI 01/01/2026 A 28/01/2026 61,40 61,40
1.00 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB - ESCOLA SONHO DE CRIANCA 01/01/2026 A 28/01/2026 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO 20MBPS - ESCOLA SÃO MIGUEL 01/01/2026 A 28/01/2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET DEDICADO RADIO 10MBPS - ESCOLA SANTO ANTONIO DO JACUI 01/01/2026 A 28/01/2026 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERNET BANDA LARGA 100/100MB - ESCOLA SONHO DE CRIANCA 01/01/2026 A 28/01/2026 381,40
10/02/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 1/26298; REF. EMPENHO 838/2026 7679 - CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 381,40
11/02/2026 Pagamento de Empenho 838/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº 381,40
TOTAL 381,40 381,40 381,40
SALDO A PAGAR 0,00