Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
7232 |
14/10/2025 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
7298 |
15/10/2025 |
61.494.458 LORENI DOS SANTOS FERREIRA |
1.031,25 |
0,00 |
0,00 |
7299 |
15/10/2025 |
B F INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.432,75 |
0,00 |
0,00 |
7301 |
15/10/2025 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
2.547,80 |
0,00 |
0,00 |
7302 |
15/10/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
5.305,45 |
0,00 |
0,00 |
7303 |
15/10/2025 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
1.310,70 |
0,00 |
0,00 |
7305 |
15/10/2025 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
7307 |
15/10/2025 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
617,58 |
0,00 |
0,00 |
7309 |
15/10/2025 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
1.668,50 |
0,00 |
0,00 |
7310 |
15/10/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
6.912,50 |
0,00 |
0,00 |
7311 |
15/10/2025 |
POA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENERO |
611,75 |
0,00 |
0,00 |
7312 |
15/10/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
3.712,87 |
0,00 |
0,00 |
7313 |
15/10/2025 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
185,25 |
0,00 |
0,00 |
7314 |
15/10/2025 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
893,43 |
0,00 |
0,00 |
7317 |
15/10/2025 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
893,83 |
0,00 |
0,00 |
Sub-total |
29.953,66 |
180,00 |
180,00 |
Total |
223.001,45 |
175.941,05 |
175.941,05 |