Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.987.000,00 |
1.109.496,78 |
1.065.476,48 |
1.060.915,02 |
| 0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
200.000,00 |
5.570,00 |
5.570,00 |
5.570,00 |
| 0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
1.514.187,99 |
301.329,09 |
300.976,77 |
300.976,77 |
| 0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
4.927.000,00 |
2.080.758,51 |
1.734.089,63 |
1.704.738,27 |
| 0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
947.000,00 |
37.839,00 |
37.839,00 |
37.839,00 |
| 0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
1.130.376,97 |
67.409,66 |
67.409,66 |
67.409,66 |
| 0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
255.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
216.000,00 |
20.184,94 |
20.184,94 |
0,00 |
| 0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
7.222.860,98 |
2.650.227,00 |
2.559.439,65 |
2.553.256,82 |
| 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
987.898,00 |
372.070,55 |
370.290,55 |
369.885,86 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.480.000,00 |
597.755,39 |
581.931,89 |
575.721,89 |
| 0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
350.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
| 0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
440.000,00 |
57.946,30 |
47.999,75 |
47.999,75 |
| 0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
1.138.305,53 |
1.490.191,61 |
1.469.747,96 |
1.469.747,96 |
| 0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
411.100,00 |
822.459,98 |
822.459,88 |
822.459,88 |
| 0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.176.000,00 |
596.158,80 |
513.632,07 |
513.632,07 |
| 0035 - MERENDA ESCOLAR |
355.100,00 |
130.776,09 |
116.257,05 |
116.257,05 |
| 0037 - DESPORTO |
223.000,00 |
67.119,11 |
66.024,11 |
66.024,11 |
| 0039 - CULTURA |
285.000,00 |
88.963,14 |
51.705,74 |
41.705,74 |
| 0042 - ENCARGOS GERAIS |
2.566.900,00 |
940.575,38 |
940.575,38 |
940.575,38 |
| 0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
30.000,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
350.000,00 |
112.583,84 |
112.583,84 |
112.583,84 |
| 0048 - CONSELHO TUTELAR |
158.000,00 |
43.119,78 |
43.119,78 |
43.119,78 |
| 0049 - MUSEU MUNICIPAL |
12.000,00 |
474,38 |
474,38 |
474,38 |
| 0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
180.000,00 |
65.346,50 |
65.346,50 |
65.346,50 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
15.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
30.509.129,47 |
11.715.455,83 |
11.050.235,01 |
10.973.339,73 |