Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.904.918,33 |
2.361.733,19 |
2.330.653,58 |
2.216.957,84 |
| 0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
229.518,97 |
209.498,97 |
209.498,97 |
209.498,97 |
| 0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
912.819,75 |
694.827,07 |
686.822,75 |
630.477,77 |
| 0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
4.982.275,72 |
3.939.448,61 |
3.798.785,80 |
3.637.149,71 |
| 0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
575.049,99 |
363.893,66 |
363.893,66 |
363.893,66 |
| 0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
593.158,00 |
77.666,00 |
77.666,00 |
77.666,00 |
| 0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
250.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
50.000,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
| 0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
360.000,00 |
48.048,23 |
48.048,22 |
48.048,22 |
| 0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
8.412.627,27 |
6.047.637,15 |
5.781.208,26 |
5.519.576,63 |
| 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.438.481,71 |
824.607,35 |
816.035,77 |
774.889,36 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.573.582,92 |
1.320.397,52 |
1.263.874,11 |
1.208.334,00 |
| 0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
342.904,76 |
122.649,99 |
122.649,99 |
122.649,99 |
| 0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
300.000,00 |
1.817,30 |
1.817,30 |
1.817,30 |
| 0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
3.970.031,67 |
3.329.906,28 |
3.253.966,96 |
3.044.928,56 |
| 0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
2.551.604,21 |
2.094.471,63 |
2.056.089,44 |
1.892.233,11 |
| 0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.855.119,14 |
1.299.096,71 |
1.286.402,22 |
1.255.736,88 |
| 0035 - MERENDA ESCOLAR |
334.000,00 |
275.732,45 |
275.732,45 |
274.200,17 |
| 0037 - DESPORTO |
258.694,76 |
168.715,01 |
156.981,52 |
152.181,40 |
| 0039 - CULTURA |
409.336,30 |
275.933,18 |
241.767,00 |
241.767,00 |
| 0042 - ENCARGOS GERAIS |
2.025.452,93 |
1.823.250,75 |
1.708.383,48 |
1.695.558,49 |
| 0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
330.000,00 |
249.034,19 |
249.034,19 |
249.034,19 |
| 0048 - CONSELHO TUTELAR |
195.929,29 |
90.711,51 |
90.711,51 |
81.335,57 |
| 0049 - MUSEU MUNICIPAL |
10.000,00 |
1.405,98 |
1.405,98 |
1.405,98 |
| 0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
432.258,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
20.000,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
124.150,00 |
92.040,45 |
92.040,45 |
82.334,52 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
108.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
35.618.114,45 |
25.739.158,18 |
24.940.104,61 |
23.808.310,32 |