Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.995.418,33 |
2.820.167,01 |
2.786.841,88 |
2.621.632,36 |
| 0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
219.518,97 |
209.498,97 |
209.498,97 |
209.498,97 |
| 0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
972.485,52 |
852.949,64 |
846.946,40 |
823.024,80 |
| 0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
5.035.775,72 |
4.391.864,12 |
4.328.881,72 |
4.133.264,90 |
| 0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
575.049,99 |
363.893,66 |
363.893,66 |
363.893,66 |
| 0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
543.158,00 |
343.700,96 |
77.666,09 |
77.666,09 |
| 0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
250.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
18.135,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
| 0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
348.048,23 |
48.048,23 |
48.048,22 |
48.048,22 |
| 0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
8.318.627,27 |
6.925.497,10 |
6.692.837,59 |
6.506.689,90 |
| 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.444.318,71 |
1.116.522,86 |
970.924,71 |
933.426,90 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.628.534,69 |
1.508.807,86 |
1.465.854,16 |
1.388.290,22 |
| 0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
337.404,76 |
122.649,99 |
122.649,99 |
122.649,99 |
| 0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
20.000,00 |
1.817,30 |
1.817,30 |
1.817,30 |
| 0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
4.078.531,67 |
3.797.584,99 |
3.752.824,21 |
3.605.577,99 |
| 0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
2.666.968,44 |
2.402.807,54 |
2.397.371,84 |
2.297.106,70 |
| 0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.875.119,14 |
1.529.360,48 |
1.461.339,23 |
1.433.192,77 |
| 0035 - MERENDA ESCOLAR |
369.000,00 |
355.044,35 |
344.232,11 |
327.883,62 |
| 0037 - DESPORTO |
235.164,76 |
210.160,96 |
196.770,77 |
192.470,82 |
| 0039 - CULTURA |
399.336,30 |
297.975,13 |
273.636,21 |
272.162,38 |
| 0042 - ENCARGOS GERAIS |
2.132.817,93 |
2.096.532,94 |
2.096.532,94 |
2.011.368,54 |
| 0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
330.000,00 |
279.721,34 |
279.721,34 |
279.721,34 |
| 0048 - CONSELHO TUTELAR |
135.929,29 |
101.266,35 |
101.266,35 |
99.482,86 |
| 0049 - MUSEU MUNICIPAL |
5.000,00 |
1.627,97 |
1.627,97 |
1.517,77 |
| 0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
432.258,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
14.163,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
127.150,00 |
110.635,12 |
110.635,12 |
104.518,78 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
35.519.214,45 |
29.914.769,87 |
28.958.453,78 |
27.881.541,88 |