O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Despesas Orçamentárias por Programa

Última atualização realizada em 25/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 2.679.000,00 1.210.624,03 1.173.584,03 1.162.370,03
0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 145.000,00 24.092,97 24.092,97 24.092,97
0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 1.264.000,00 356.525,53 356.525,53 356.525,53
0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS 4.899.000,00 2.398.708,08 1.990.547,85 1.952.286,05
0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS 201.000,00 0,00 0,00 0,00
0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS 840.200,00 347.349,99 347.349,99 347.349,99
0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES 726.820,92 77.666,00 77.666,00 77.666,00
0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS 250.300,00 0,00 0,00 0,00
0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA 200.000,00 18.135,00 18.135,00 18.135,00
0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA 360.000,00 48.048,23 48.048,22 48.048,22
0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA 7.426.889,36 3.013.903,63 2.805.897,50 2.754.121,50
0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.042.200,00 449.459,68 447.059,68 447.059,68
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA 1.154.124,00 629.429,76 597.763,76 592.690,45
0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA 395.904,76 121.749,99 35.249,99 35.249,99
0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0026 - HABITAÇÕES RURAIS 300.000,00 1.817,30 1.817,30 1.817,30
0029 - ENSINO FUNDAMENTAL 3.966.896,34 1.615.725,41 1.501.048,06 1.497.332,50
0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR 2.072.003,52 920.995,10 878.647,85 878.647,85
0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO 1.596.279,20 682.883,55 655.902,55 647.283,35
0035 - MERENDA ESCOLAR 299.000,00 132.617,11 132.617,11 131.560,31
0037 - DESPORTO 193.800,00 68.025,74 56.223,74 51.741,74
0039 - CULTURA 284.200,00 157.558,13 52.621,40 38.731,62
0042 - ENCARGOS GERAIS 1.887.400,00 975.843,89 975.843,89 975.131,89
0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO 330.000,00 139.505,22 139.505,22 139.505,22
0048 - CONSELHO TUTELAR 195.000,00 41.623,44 41.623,44 41.623,44
0049 - MUSEU MUNICIPAL 10.000,00 542,43 542,43 542,43
0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA 16.000,00 0,00 0,00 0,00
0056 - HABITAÇÕES URBANAS 526.652,72 0,00 0,00 0,00
0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL 50.000,00 0,00 0,00 0,00
0060 - GESTÃO AMBIENTAL 25.000,00 0,00 0,00 0,00
0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 110.000,00 33.977,09 33.977,09 33.977,09
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 198.900,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 33.720.570,82 13.466.807,30 12.392.290,60 12.253.490,15
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 33.720.570,82 13.466.807,30 39,94 12.392.290,60 92,02 12.253.490,15 98,88

Resumo referente ao período de Janeiro à Junho.