Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.724.918,33 |
2.190.781,84 |
2.165.413,37 |
2.150.764,50 |
0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
229.518,97 |
209.498,97 |
36.998,97 |
36.998,97 |
0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
1.012.443,85 |
618.740,48 |
609.558,16 |
608.719,60 |
0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
5.027.346,64 |
3.705.896,38 |
3.503.714,29 |
3.485.242,19 |
0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
786.563,70 |
363.893,66 |
363.893,66 |
363.893,66 |
0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
593.158,00 |
77.666,00 |
77.666,00 |
77.666,00 |
0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
250.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
200.000,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
360.000,00 |
48.048,23 |
48.048,22 |
48.048,22 |
0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
8.225.048,53 |
5.543.917,26 |
5.369.065,95 |
5.350.365,14 |
0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.438.481,71 |
769.278,13 |
755.790,31 |
752.056,70 |
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.488.582,92 |
1.168.428,49 |
1.162.443,55 |
1.155.849,95 |
0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
342.904,76 |
122.649,99 |
122.649,99 |
122.649,99 |
0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
300.000,00 |
1.817,30 |
1.817,30 |
1.817,30 |
0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
3.944.031,67 |
3.014.407,45 |
2.962.175,78 |
2.923.321,47 |
0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
2.530.090,50 |
1.863.413,60 |
1.839.163,81 |
1.824.349,12 |
0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.786.424,12 |
1.218.681,38 |
1.196.957,64 |
1.139.291,05 |
0035 - MERENDA ESCOLAR |
334.000,00 |
266.785,51 |
266.785,51 |
266.785,51 |
0037 - DESPORTO |
258.694,76 |
157.981,84 |
147.381,84 |
145.716,52 |
0039 - CULTURA |
409.336,30 |
268.833,18 |
241.767,00 |
241.767,00 |
0042 - ENCARGOS GERAIS |
1.990.452,93 |
1.801.577,47 |
1.686.710,20 |
1.675.453,86 |
0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
330.000,00 |
242.199,20 |
242.199,20 |
230.606,62 |
0048 - CONSELHO TUTELAR |
195.929,29 |
80.185,95 |
80.185,95 |
78.431,70 |
0049 - MUSEU MUNICIPAL |
10.000,00 |
1.405,98 |
1.405,98 |
1.405,98 |
0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
432.258,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
20.000,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
124.150,00 |
79.705,04 |
79.705,04 |
78.059,27 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
108.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
35.580.535,71 |
23.842.428,33 |
22.988.132,72 |
22.785.895,32 |