Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.987.000,00 |
1.011.146,90 |
986.920,28 |
798.544,61 |
| 0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
200.000,00 |
5.570,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
1.514.187,99 |
281.350,82 |
281.298,50 |
244.957,15 |
| 0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
4.927.000,00 |
1.921.138,93 |
1.564.082,89 |
1.199.620,37 |
| 0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
947.000,00 |
37.839,00 |
37.839,00 |
9.339,00 |
| 0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
732.376,97 |
67.409,66 |
67.409,66 |
67.409,66 |
| 0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
255.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
216.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
7.022.860,98 |
2.439.894,59 |
2.409.796,53 |
2.009.531,50 |
| 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
987.898,00 |
348.126,92 |
338.851,76 |
293.797,00 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.480.000,00 |
543.854,90 |
523.461,40 |
442.394,53 |
| 0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
350.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
| 0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
440.000,00 |
53.171,33 |
27.474,75 |
27.474,75 |
| 0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
1.138.305,53 |
1.467.864,38 |
1.442.981,77 |
1.115.127,71 |
| 0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
411.100,00 |
814.692,70 |
814.632,70 |
639.554,31 |
| 0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.176.000,00 |
501.564,35 |
424.185,72 |
353.537,28 |
| 0035 - MERENDA ESCOLAR |
355.100,00 |
115.419,21 |
88.820,57 |
86.272,22 |
| 0037 - DESPORTO |
223.000,00 |
61.439,36 |
59.439,36 |
48.551,92 |
| 0039 - CULTURA |
285.000,00 |
87.779,44 |
40.522,04 |
30.418,19 |
| 0042 - ENCARGOS GERAIS |
2.566.900,00 |
838.305,39 |
838.305,39 |
747.793,86 |
| 0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
30.000,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
350.000,00 |
86.185,45 |
86.185,45 |
86.185,45 |
| 0048 - CONSELHO TUTELAR |
158.000,00 |
43.119,78 |
43.119,78 |
33.870,17 |
| 0049 - MUSEU MUNICIPAL |
12.000,00 |
369,88 |
369,88 |
266,03 |
| 0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
180.000,00 |
65.346,50 |
65.346,50 |
53.355,95 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
15.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
29.911.129,47 |
10.848.689,49 |
10.199.743,93 |
8.292.701,66 |