Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.595.000,00 |
1.879.681,97 |
1.865.115,15 |
1.820.092,34 |
0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
80.000,00 |
13.925,20 |
13.925,20 |
11.614,00 |
0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
1.129.000,00 |
869.522,89 |
862.313,89 |
853.652,05 |
0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
3.810.500,00 |
3.468.311,54 |
3.420.761,71 |
3.348.555,41 |
0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
150.000,00 |
40.329,20 |
40.329,20 |
40.329,20 |
0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
733.000,00 |
594.580,00 |
594.580,00 |
594.580,00 |
0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
3.570.000,00 |
2.767.761,20 |
2.061.343,21 |
2.061.343,21 |
0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
156.000,00 |
32.426,00 |
32.426,00 |
30.126,00 |
0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
1.060.000,00 |
508.236,00 |
233.318,04 |
233.318,04 |
0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
7.227.497,86 |
5.439.930,30 |
5.161.358,22 |
5.069.109,09 |
0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.070.000,00 |
642.683,64 |
630.755,64 |
610.647,59 |
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.198.500,00 |
913.658,71 |
911.898,71 |
854.807,79 |
0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
437.142,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
70.000,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
4.323.000,00 |
2.992.589,23 |
2.944.539,94 |
2.908.667,87 |
0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
2.030.441,64 |
1.552.226,06 |
1.479.464,34 |
1.459.147,68 |
0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.375.000,00 |
1.033.066,67 |
1.007.985,43 |
925.398,62 |
0035 - MERENDA ESCOLAR |
325.000,00 |
283.809,45 |
282.359,45 |
276.597,45 |
0037 - DESPORTO |
397.000,00 |
147.054,90 |
142.482,70 |
141.982,70 |
0039 - CULTURA |
78.500,00 |
12.307,26 |
12.307,26 |
12.307,26 |
0042 - ENCARGOS GERAIS |
1.593.300,92 |
1.364.692,36 |
1.364.692,36 |
1.334.525,21 |
0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
22.000,00 |
12.876,16 |
12.876,16 |
12.876,16 |
0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
290.000,00 |
239.502,71 |
238.143,33 |
238.143,33 |
0048 - CONSELHO TUTELAR |
106.000,00 |
75.407,80 |
75.312,95 |
75.312,95 |
0049 - MUSEU MUNICIPAL |
4.000,00 |
1.004,38 |
1.004,38 |
1.004,38 |
0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
23.000,00 |
19.042,00 |
19.042,00 |
19.042,00 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
34.326.883,29 |
24.905.475,63 |
23.409.185,27 |
22.934.030,33 |