Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
3.059.657,96 |
3.029.395,25 |
3.016.565,40 |
2.795.213,18 |
| 0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
210.894,35 |
209.498,97 |
209.498,97 |
209.498,97 |
| 0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
951.691,27 |
901.176,63 |
896.173,93 |
861.762,94 |
| 0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
4.976.981,49 |
4.861.810,52 |
4.657.570,14 |
4.483.817,06 |
| 0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
575.049,99 |
363.893,66 |
363.893,66 |
363.893,66 |
| 0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
543.158,00 |
347.300,96 |
81.266,09 |
81.266,09 |
| 0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
250.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
18.135,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
| 0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
348.048,23 |
48.048,23 |
48.048,22 |
48.048,22 |
| 0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
8.291.315,54 |
7.373.582,84 |
7.265.657,80 |
6.938.318,48 |
| 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.444.318,71 |
1.217.210,92 |
1.121.105,01 |
1.072.806,66 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.679.088,16 |
1.639.376,86 |
1.596.307,27 |
1.522.648,77 |
| 0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
336.987,08 |
122.649,99 |
122.649,99 |
122.649,99 |
| 0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
12.258,40 |
12.258,40 |
12.258,40 |
1.817,30 |
| 0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
4.154.158,00 |
4.073.076,02 |
4.040.260,96 |
3.819.857,04 |
| 0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
2.760.901,23 |
2.600.514,77 |
2.595.387,16 |
2.429.885,21 |
| 0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.888.079,71 |
1.599.169,30 |
1.572.409,26 |
1.537.905,10 |
| 0035 - MERENDA ESCOLAR |
369.000,00 |
355.044,35 |
355.044,35 |
355.044,35 |
| 0037 - DESPORTO |
235.164,76 |
215.860,64 |
211.460,64 |
205.060,52 |
| 0039 - CULTURA |
417.986,30 |
368.930,70 |
340.076,78 |
310.926,21 |
| 0042 - ENCARGOS GERAIS |
2.302.950,12 |
2.291.447,48 |
2.231.320,72 |
2.208.016,33 |
| 0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
330.000,00 |
307.749,59 |
307.749,59 |
307.749,59 |
| 0048 - CONSELHO TUTELAR |
135.929,29 |
111.791,95 |
111.791,95 |
102.415,98 |
| 0049 - MUSEU MUNICIPAL |
5.000,00 |
1.627,97 |
1.627,97 |
1.627,97 |
| 0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
93.784,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
14.163,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
128.740,78 |
122.970,53 |
122.970,53 |
113.264,59 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
35.544.742,33 |
32.201.021,53 |
31.307.729,79 |
29.920.129,21 |