Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
3.087.000,00 |
1.537.232,27 |
1.497.849,20 |
1.438.742,91 |
| 0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
200.000,00 |
5.570,00 |
5.570,00 |
5.570,00 |
| 0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
1.559.266,59 |
442.245,88 |
430.704,50 |
420.613,34 |
| 0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
4.605.102,40 |
2.770.729,08 |
2.431.212,14 |
2.293.525,85 |
| 0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
947.000,00 |
37.839,00 |
37.839,00 |
37.839,00 |
| 0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
1.130.376,97 |
72.486,46 |
72.486,46 |
67.409,66 |
| 0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
255.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
216.000,00 |
45.306,80 |
45.306,80 |
45.306,80 |
| 0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
7.524.944,57 |
3.817.652,24 |
3.701.532,49 |
3.643.389,49 |
| 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
990.898,00 |
503.196,02 |
498.996,98 |
489.486,72 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.480.000,00 |
872.007,55 |
821.712,20 |
789.213,61 |
| 0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
350.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
| 0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
420.000,00 |
57.946,30 |
49.555,35 |
49.555,35 |
| 0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
1.279.305,53 |
2.140.849,02 |
2.126.969,22 |
2.100.944,44 |
| 0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
486.100,00 |
1.200.893,82 |
1.199.912,32 |
1.188.690,40 |
| 0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.176.000,00 |
822.586,88 |
713.795,62 |
694.055,07 |
| 0035 - MERENDA ESCOLAR |
355.100,00 |
189.580,14 |
186.957,52 |
186.206,77 |
| 0037 - DESPORTO |
223.000,00 |
114.577,83 |
112.963,83 |
79.161,42 |
| 0039 - CULTURA |
285.000,00 |
89.179,40 |
67.922,00 |
57.812,03 |
| 0042 - ENCARGOS GERAIS |
2.633.800,00 |
1.342.800,29 |
1.342.260,29 |
1.162.833,65 |
| 0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
30.000,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
350.000,00 |
150.971,89 |
150.971,89 |
150.971,89 |
| 0048 - CONSELHO TUTELAR |
158.000,00 |
65.003,28 |
65.003,28 |
64.972,92 |
| 0049 - MUSEU MUNICIPAL |
12.000,00 |
690,64 |
690,64 |
580,67 |
| 0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
200.000,00 |
94.242,96 |
94.242,96 |
86.491,14 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
30.904.894,06 |
16.430.687,75 |
15.711.554,69 |
15.110.473,13 |