Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.144.200,00 |
1.465.021,36 |
1.452.533,91 |
1.452.533,91 |
0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
185.000,00 |
17.989,40 |
17.989,40 |
17.989,40 |
0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
778.500,00 |
605.462,44 |
605.359,67 |
603.821,49 |
0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
2.957.000,00 |
2.889.858,97 |
2.812.073,61 |
2.811.459,61 |
0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
296.000,00 |
14.870,63 |
14.870,63 |
14.870,63 |
0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
1.073.000,00 |
713.644,90 |
713.644,90 |
713.644,90 |
0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
7.180.000,00 |
3.180.530,29 |
1.434.313,69 |
1.434.313,69 |
0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
300.000,00 |
300.000,00 |
275.741,41 |
275.741,41 |
0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
164.000,00 |
102.282,66 |
102.282,66 |
102.282,66 |
0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
2.705.350,00 |
1.442.050,00 |
0,00 |
0,00 |
0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
5.673.360,00 |
3.994.184,26 |
3.914.307,87 |
3.909.204,05 |
0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.047.905,00 |
531.330,82 |
529.150,82 |
528.910,22 |
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.107.500,00 |
495.311,99 |
495.236,99 |
495.236,99 |
0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
640.600,00 |
85.600,00 |
85.600,00 |
85.600,00 |
0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
3.623.000,00 |
2.173.445,62 |
2.132.946,48 |
2.132.460,28 |
0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
1.331.000,00 |
930.791,63 |
922.439,61 |
921.782,61 |
0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.462.000,00 |
835.032,24 |
820.032,24 |
820.032,24 |
0035 - MERENDA ESCOLAR |
305.000,00 |
247.597,34 |
186.795,66 |
186.795,66 |
0037 - DESPORTO |
515.500,00 |
130.355,73 |
85.976,74 |
85.362,74 |
0039 - CULTURA |
67.500,00 |
47.766,10 |
38.720,54 |
38.720,54 |
0042 - ENCARGOS GERAIS |
871.000,00 |
596.329,92 |
584.077,53 |
580.807,45 |
0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
18.000,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
260.000,00 |
201.778,64 |
201.778,64 |
201.778,64 |
0048 - CONSELHO TUTELAR |
102.000,00 |
55.478,74 |
54.978,74 |
54.978,74 |
0049 - MUSEU MUNICIPAL |
3.000,00 |
783,21 |
783,21 |
783,21 |
0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
53.000,00 |
42.622,00 |
42.622,00 |
42.622,00 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
570.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
35.665.415,00 |
21.102.318,89 |
17.526.456,95 |
17.513.933,07 |