Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.987.000,00 |
1.330.982,20 |
1.302.968,88 |
1.242.508,83 |
| 0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
200.000,00 |
5.570,00 |
5.570,00 |
5.570,00 |
| 0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
1.514.187,99 |
382.765,24 |
382.172,92 |
373.666,75 |
| 0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
4.807.000,00 |
2.421.267,86 |
2.102.634,75 |
1.900.296,61 |
| 0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
947.000,00 |
37.839,00 |
37.839,00 |
37.839,00 |
| 0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
1.130.376,97 |
67.409,66 |
67.409,66 |
67.409,66 |
| 0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
255.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
216.000,00 |
45.306,80 |
45.306,80 |
20.184,94 |
| 0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
7.222.860,98 |
3.229.858,95 |
3.137.523,54 |
3.026.298,30 |
| 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
987.898,00 |
437.293,93 |
435.215,93 |
426.587,72 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.480.000,00 |
742.905,19 |
719.621,96 |
659.288,44 |
| 0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
350.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
54.000,00 |
| 0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
420.000,00 |
57.946,30 |
49.555,35 |
47.999,75 |
| 0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
1.208.305,53 |
1.814.698,70 |
1.791.041,46 |
1.771.494,99 |
| 0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
451.100,00 |
1.015.792,59 |
1.015.515,99 |
999.307,20 |
| 0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.176.000,00 |
707.503,11 |
639.973,92 |
625.392,58 |
| 0035 - MERENDA ESCOLAR |
355.100,00 |
182.388,09 |
158.970,47 |
158.970,47 |
| 0037 - DESPORTO |
223.000,00 |
76.149,81 |
75.149,81 |
73.779,36 |
| 0039 - CULTURA |
285.000,00 |
89.069,43 |
57.812,03 |
57.812,03 |
| 0042 - ENCARGOS GERAIS |
2.592.300,00 |
1.143.454,80 |
1.035.643,99 |
1.022.699,72 |
| 0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
30.000,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
350.000,00 |
140.068,99 |
140.068,99 |
126.451,34 |
| 0048 - CONSELHO TUTELAR |
158.000,00 |
54.046,34 |
54.046,34 |
54.046,33 |
| 0049 - MUSEU MUNICIPAL |
12.000,00 |
580,67 |
580,67 |
580,67 |
| 0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
200.000,00 |
84.328,00 |
83.745,50 |
75.189,28 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
|
30.509.129,47 |
14.124.325,66 |
13.395.467,96 |
12.830.473,97 |