Despesas Orçamentárias por Programa
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.959.918,33 |
2.508.641,44 |
2.464.318,25 |
2.442.044,45 |
| 0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
229.518,97 |
209.498,97 |
209.498,97 |
209.498,97 |
| 0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
929.349,75 |
742.727,82 |
735.724,04 |
735.105,73 |
| 0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
5.032.275,72 |
4.100.188,48 |
3.983.779,94 |
3.962.997,16 |
| 0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
51.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
575.049,99 |
363.893,66 |
363.893,66 |
363.893,66 |
| 0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
543.158,00 |
110.666,09 |
77.666,09 |
77.666,09 |
| 0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
250.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
50.000,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
| 0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
348.048,23 |
48.048,23 |
48.048,22 |
48.048,22 |
| 0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
8.362.627,27 |
6.213.166,62 |
5.989.102,21 |
5.971.000,56 |
| 0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.438.481,71 |
986.454,80 |
821.927,63 |
818.194,02 |
| 0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.635.534,69 |
1.364.410,30 |
1.321.933,28 |
1.305.459,63 |
| 0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
337.404,76 |
122.649,99 |
122.649,99 |
122.649,99 |
| 0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
300.000,00 |
1.817,30 |
1.817,30 |
1.817,30 |
| 0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
3.972.031,67 |
3.346.106,14 |
3.293.359,81 |
3.277.056,06 |
| 0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
2.551.604,21 |
2.104.186,28 |
2.095.719,18 |
2.081.003,27 |
| 0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.875.119,14 |
1.397.228,76 |
1.354.984,32 |
1.350.855,28 |
| 0035 - MERENDA ESCOLAR |
334.000,00 |
277.136,93 |
277.136,93 |
277.136,93 |
| 0037 - DESPORTO |
223.164,76 |
184.673,12 |
173.659,12 |
173.093,80 |
| 0039 - CULTURA |
399.336,30 |
297.864,93 |
272.162,38 |
272.162,38 |
| 0042 - ENCARGOS GERAIS |
2.063.952,93 |
2.006.636,20 |
1.895.048,20 |
1.874.732,77 |
| 0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
330.000,00 |
273.128,78 |
273.128,78 |
263.149,71 |
| 0048 - CONSELHO TUTELAR |
135.929,29 |
90.711,51 |
90.711,51 |
88.957,27 |
| 0049 - MUSEU MUNICIPAL |
5.000,00 |
1.517,77 |
1.517,77 |
1.517,77 |
| 0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
432.258,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
20.000,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
| 0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
124.150,00 |
92.040,45 |
92.040,45 |
90.394,68 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
108.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
35.618.114,45 |
26.870.029,57 |
25.986.463,03 |
25.835.070,70 |