Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.679.000,00 |
1.451.739,94 |
1.414.236,94 |
1.412.736,94 |
0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
145.000,00 |
24.092,97 |
24.092,97 |
24.092,97 |
0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
1.264.000,00 |
459.945,17 |
448.939,23 |
448.939,23 |
0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
4.799.000,00 |
2.716.520,56 |
2.368.224,41 |
2.356.893,41 |
0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
201.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
840.200,00 |
347.349,99 |
347.349,99 |
347.349,99 |
0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
726.820,92 |
77.666,00 |
77.666,00 |
77.666,00 |
0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
250.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
200.000,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
360.000,00 |
48.048,23 |
48.048,22 |
48.048,22 |
0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
7.426.889,36 |
3.779.414,35 |
3.532.436,74 |
3.525.707,47 |
0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.072.200,00 |
534.459,24 |
532.508,24 |
529.504,30 |
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.254.124,00 |
784.168,08 |
783.318,08 |
783.318,08 |
0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
395.904,76 |
121.749,99 |
121.749,99 |
35.249,99 |
0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
300.000,00 |
1.817,30 |
1.817,30 |
1.817,30 |
0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
3.966.896,34 |
2.006.920,01 |
1.893.781,11 |
1.892.841,87 |
0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
2.127.003,52 |
1.204.802,84 |
1.163.073,85 |
1.162.787,32 |
0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.601.279,20 |
809.409,44 |
782.928,44 |
782.928,44 |
0035 - MERENDA ESCOLAR |
299.000,00 |
145.414,02 |
145.414,02 |
143.576,46 |
0037 - DESPORTO |
193.800,00 |
100.344,04 |
77.229,73 |
77.229,73 |
0039 - CULTURA |
284.200,00 |
157.656,76 |
126.499,69 |
122.273,46 |
0042 - ENCARGOS GERAIS |
1.887.400,00 |
1.147.610,07 |
1.147.610,07 |
1.147.610,07 |
0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
330.000,00 |
170.089,50 |
170.089,50 |
170.089,50 |
0048 - CONSELHO TUTELAR |
195.000,00 |
50.013,54 |
50.013,54 |
49.977,09 |
0049 - MUSEU MUNICIPAL |
10.000,00 |
1.074,56 |
641,06 |
641,06 |
0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
526.652,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
110.000,00 |
46.475,70 |
46.475,70 |
46.475,70 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
108.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
33.720.570,82 |
16.204.917,30 |
15.322.279,82 |
15.205.889,60 |