Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.380.000,00 |
1.542.129,18 |
1.509.373,55 |
1.492.376,29 |
0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
80.000,00 |
8.815,00 |
8.815,00 |
8.815,00 |
0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
909.000,00 |
693.201,26 |
682.916,26 |
679.845,44 |
0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
3.430.500,00 |
2.837.598,51 |
2.770.957,01 |
2.727.097,17 |
0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
200.000,00 |
40.329,20 |
40.329,20 |
40.329,20 |
0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
583.000,00 |
423.320,00 |
423.320,00 |
423.320,00 |
0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
3.570.000,00 |
2.767.761,20 |
1.153.233,32 |
1.153.233,32 |
0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
356.000,00 |
16.516,00 |
0,00 |
0,00 |
0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
1.060.000,00 |
508.236,00 |
232.176,30 |
232.176,30 |
0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
5.995.014,32 |
4.454.796,15 |
4.149.324,14 |
4.103.652,42 |
0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
925.000,00 |
524.111,24 |
501.621,24 |
490.911,60 |
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.078.500,00 |
708.469,62 |
701.781,60 |
689.698,91 |
0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
437.142,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
70.000,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
4.189.000,00 |
2.386.945,92 |
2.337.133,24 |
2.311.352,88 |
0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
1.584.500,00 |
1.169.472,17 |
1.157.009,12 |
1.133.706,98 |
0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.377.000,00 |
787.953,00 |
731.779,52 |
710.524,45 |
0035 - MERENDA ESCOLAR |
325.000,00 |
217.806,95 |
205.290,90 |
198.004,10 |
0037 - DESPORTO |
347.000,00 |
123.434,93 |
88.251,93 |
88.251,93 |
0039 - CULTURA |
78.500,00 |
9.476,65 |
2.426,65 |
2.426,65 |
0042 - ENCARGOS GERAIS |
1.302.000,00 |
1.054.147,67 |
1.054.147,67 |
1.053.714,53 |
0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
22.000,00 |
12.876,16 |
12.876,16 |
12.876,16 |
0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
290.000,00 |
201.724,02 |
201.724,02 |
201.724,02 |
0048 - CONSELHO TUTELAR |
106.000,00 |
60.124,45 |
60.124,45 |
60.124,45 |
0049 - MUSEU MUNICIPAL |
4.000,00 |
809,77 |
809,77 |
718,85 |
0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
23.000,00 |
19.042,00 |
19.042,00 |
19.042,00 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
500.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
31.658.157,19 |
20.569.947,05 |
18.045.313,05 |
17.834.772,65 |