Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.577.478,12 |
2.121.187,83 |
2.106.512,31 |
2.063.176,15 |
0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
68.365,20 |
13.925,20 |
13.925,20 |
13.925,20 |
0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
1.137.700,00 |
990.921,64 |
985.313,74 |
975.090,59 |
0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
3.997.318,60 |
3.881.133,58 |
3.848.031,07 |
3.759.001,01 |
0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
77.000,00 |
40.329,20 |
40.329,20 |
40.329,20 |
0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
688.000,00 |
594.580,00 |
594.580,00 |
594.580,00 |
0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
3.531.600,00 |
2.776.059,59 |
2.283.710,58 |
2.067.635,13 |
0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
156.000,00 |
32.426,00 |
32.426,00 |
32.426,00 |
0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
1.000.000,00 |
508.236,00 |
233.318,04 |
233.318,04 |
0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
7.230.214,42 |
6.230.703,49 |
6.019.232,14 |
5.859.606,10 |
0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.520.000,00 |
761.622,33 |
760.622,33 |
706.092,97 |
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.243.500,00 |
1.049.597,42 |
1.047.463,12 |
1.002.502,33 |
0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
186.142,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
70.000,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
4.771.951,78 |
3.359.003,55 |
3.341.021,55 |
3.299.777,06 |
0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
2.237.989,86 |
1.756.698,48 |
1.700.699,53 |
1.683.699,80 |
0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.412.140,12 |
1.235.178,89 |
1.235.178,89 |
1.100.339,60 |
0035 - MERENDA ESCOLAR |
415.500,00 |
354.314,15 |
321.954,28 |
319.064,28 |
0037 - DESPORTO |
372.000,00 |
164.898,38 |
164.898,38 |
163.584,38 |
0039 - CULTURA |
45.500,00 |
12.403,40 |
12.403,40 |
12.403,40 |
0042 - ENCARGOS GERAIS |
1.799.300,92 |
1.501.626,47 |
1.501.626,47 |
1.498.561,31 |
0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
13.181,40 |
12.876,16 |
12.876,16 |
12.876,16 |
0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
290.000,00 |
275.815,83 |
274.456,45 |
274.456,45 |
0048 - CONSELHO TUTELAR |
106.000,00 |
83.002,05 |
83.002,05 |
83.002,05 |
0049 - MUSEU MUNICIPAL |
4.000,00 |
1.100,52 |
1.100,52 |
1.100,52 |
0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
23.000,00 |
19.042,00 |
19.042,00 |
19.042,00 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
37.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
35.446.883,29 |
27.777.532,16 |
26.634.573,41 |
25.816.439,73 |