Despesas Orçamentárias por Programa
Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
0003 - SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
2.679.000,00 |
1.438.211,43 |
1.397.050,48 |
1.364.975,79 |
0004 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA |
145.000,00 |
24.092,97 |
24.092,97 |
24.092,97 |
0007 - ADMINSITRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
1.264.000,00 |
458.163,56 |
447.031,33 |
413.901,53 |
0009 - DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
4.799.000,00 |
2.713.410,36 |
2.357.559,21 |
2.204.979,73 |
0010 - PONTES, PONTILHOES E BUEIROS |
201.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0012 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE SERVIÇOS |
840.200,00 |
347.349,99 |
347.349,99 |
347.349,99 |
0013 - PROPRIOS MUNICIPAIS E EDIFICAÇÕES |
726.820,92 |
77.666,00 |
77.666,00 |
77.666,00 |
0014 - DESENVOLVIMENTO DE VIAS URBANAS |
250.300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0015 - ABASTECIMENTO DE AGUA |
200.000,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
18.135,00 |
0016 - INFRA-ESTRUTURA VIARIA |
360.000,00 |
48.048,23 |
48.048,22 |
48.048,22 |
0019 - SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
7.426.889,36 |
3.686.123,47 |
3.439.357,44 |
3.362.379,21 |
0021 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
1.072.200,00 |
528.201,31 |
525.494,91 |
514.913,36 |
0022 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E PECUARIA |
1.254.124,00 |
781.480,82 |
781.480,82 |
701.420,10 |
0023 - INFRA-ESTRUTURA PARA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUARIA |
395.904,76 |
121.749,99 |
35.249,99 |
35.249,99 |
0025 - ELETRIFICAÇÃO RURAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0026 - HABITAÇÕES RURAIS |
300.000,00 |
1.817,30 |
1.817,30 |
1.817,30 |
0029 - ENSINO FUNDAMENTAL |
3.966.896,34 |
1.994.556,01 |
1.881.891,11 |
1.860.519,17 |
0032 - EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
2.127.003,52 |
1.203.664,31 |
1.161.598,30 |
1.145.945,01 |
0033 - ASSISTENCIA AO EDUCANDO |
1.601.279,20 |
809.019,44 |
781.078,44 |
702.210,08 |
0035 - MERENDA ESCOLAR |
299.000,00 |
142.597,86 |
142.597,86 |
139.945,58 |
0037 - DESPORTO |
193.800,00 |
93.344,04 |
76.829,73 |
65.291,33 |
0039 - CULTURA |
284.200,00 |
157.656,76 |
111.229,03 |
101.727,45 |
0042 - ENCARGOS GERAIS |
1.887.400,00 |
1.021.088,71 |
1.021.088,71 |
1.008.173,72 |
0043 - ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO URBANA |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0044 - FORMAÇÃO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO |
330.000,00 |
157.424,16 |
157.424,16 |
144.866,04 |
0048 - CONSELHO TUTELAR |
195.000,00 |
49.977,09 |
49.977,09 |
49.977,09 |
0049 - MUSEU MUNICIPAL |
10.000,00 |
1.074,56 |
641,06 |
641,06 |
0052 - GRUPO DE CONVIVENCIA PARA PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0056 - HABITAÇÕES URBANAS |
526.652,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0058 - INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIA SOCIAL |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0060 - GESTÃO AMBIENTAL |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0061 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO |
110.000,00 |
46.475,70 |
46.475,70 |
45.249,84 |
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
108.900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL |
33.720.570,82 |
15.921.329,07 |
14.931.164,85 |
14.379.475,56 |