Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
465 |
20/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.026,89 |
1.026,89 |
1.026,89 |
472 |
20/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
791,62 |
791,62 |
791,62 |
1231 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.062,32 |
1.062,32 |
1.062,32 |
1238 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.099,54 |
1.099,54 |
1.099,54 |
1892 |
24/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.168,56 |
1.168,56 |
1.168,56 |
1899 |
24/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.929,07 |
1.929,07 |
1.929,07 |
2653 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.168,56 |
1.168,56 |
1.168,56 |
2661 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.929,07 |
1.929,07 |
1.929,07 |
3384 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.168,56 |
1.168,56 |
1.168,56 |
3391 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.929,07 |
1.929,07 |
1.929,07 |
4193 |
25/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.168,56 |
1.168,56 |
1.168,56 |
4201 |
25/06/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.929,07 |
1.929,07 |
1.929,07 |
4983 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.168,56 |
1.168,56 |
0,00 |
4988 |
28/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.929,07 |
1.929,07 |
0,00 |
Sub-total |
19.468,52 |
19.468,52 |
16.370,89 |
Total |
19.468,52 |
19.468,52 |
16.370,89 |