Documento: | Ata |
Número/Ano: | 13/2025 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 63/2025 |
Tipo: | FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 17/07/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 17/07/2025 |
Vigência: | 17/07/2025 à 16/07/2026 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | Aquisição de material escolar e material de expediente para as Secretarias Municipais |
Contratado: | INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
CNPJ/CPF: | 45.232.778/0001-64 |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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MONICA DOS SANTOS VOGL | Fiscal | 17/07/2025 | 16/07/2026 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Programa: | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 5253/2025 |
Valor: | R$ 282,65 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Projeto/Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 5270/2025 |
Valor: | R$ 344,94 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Programa: | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
Projeto/Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 5329/2025 |
Valor: | R$ 858,73 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Programa: | SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
Projeto/Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 5355/2025 |
Valor: | R$ 252,42 |
Órgão Adquirente: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Programa: | ENSINO FUNDAMENTAL |
Projeto/Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
Empenho: | 5416/2025 |
Valor: | R$ 1.354,61 |