Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2117 |
25/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
24.351,40 |
24.351,40 |
24.351,40 |
| 2133 |
25/03/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
152.191,80 |
152.191,80 |
152.191,80 |
| 3668 |
07/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
10.172,84 |
10.172,84 |
10.172,84 |
| 3669 |
07/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
10.172,84 |
10.172,84 |
10.172,84 |
| 3670 |
07/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3671 |
07/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3672 |
07/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3673 |
07/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3736 |
09/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3737 |
09/05/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4507 |
03/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
5.516,00 |
5.516,00 |
5.516,00 |
| 4508 |
03/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
5.516,00 |
5.516,00 |
5.516,00 |
| 4509 |
03/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
2.638,64 |
2.638,64 |
2.638,64 |
| 4510 |
03/06/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
2.638,64 |
2.638,64 |
2.638,64 |
| 5494 |
09/07/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6396 |
12/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
32.436,00 |
32.436,00 |
32.436,00 |
| 7093 |
29/08/2025 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
5.129,64 |
5.129,64 |
5.129,64 |
| Sub-total |
250.763,80 |
250.763,80 |
250.763,80 |
| Total |
250.763,80 |
250.763,80 |
250.763,80 |