Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JACIR GOTARDO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1607 |
Data de lançamento: |
21/03/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a duas diárias para Jacir Gotardo para o encontro no PAC2 em Porto Alegre no dia 25 e 26/03/2014. Conf Lei 2.111/2005. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/03/2014 |
Empenho referente a duas diárias para Jacir Gotardo para o encontro no PAC2 em Porto Alegre no dia 25 e 26/03/2014. Conf Lei 2.111/2005. |
300,00 |
|
|
21/03/2014 |
Liquidado conforme doc em anexo, autorizado pelo Vice Prefeito. |
|
300,00 |
|
24/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3793
PAGTO. REF. EMPENHO 1607/2014
JACIR GOTARDO - 934 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.