Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ROBERTO ADRIANO DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
730 |
Data de lançamento: |
12/02/2014 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.99.00.00.00 - Outras Diárias |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Pagamento referente adiantamento de numerário para pagamento de dispesas diversas conforme Lei. |
0,00 |
429,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/02/2014 |
Pagamento referente adiantamento de numerário para pagamento de dispesas diversas conforme Lei. |
429,29 |
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12/02/2014 |
Empenho liquidado conforme documento em anexo, autorizado pela Sec. Adjunta da Saúde. |
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429,29 |
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17/02/2014 |
Conta da despesa estava incorreta. |
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-429,29 |
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17/02/2014 |
Erro no elemento de despesa. |
-429,29 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.