Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1122 |
Data de lançamento: |
10/03/2016 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
7 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
Óleo transmissão Thf 11. R$ 12,50/litro |
11,90 |
952,00 |
100.00 |
Oleo Grans THF 20w30. R$ 11,50/litro |
11,50 |
1.150,00 |
100.00 |
Óleo lubrificante Sae 40. R$ 10,75/litro |
10,25 |
1.025,00 |
5.00 |
Arla 32, embalagem de 20 Lts. R$ 75,00/galão |
69,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/03/2016 |
Óleo transmissão Thf 11. R$ 12,50/litro Oleo Grans THF 20w30. R$ 11,50/litro Óleo lubrificante Sae 40. R$ 10,75/litro Arla 32, embalagem de 20 Lts. R$ 75,00/galão |
3.472,00 |
|
|
10/03/2016 |
NF2496 aut pela sec de obras |
|
3.472,00 |
|
06/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1122/2016 - REF. MAIO/2016
AUTO PECAS PLANALTO LTDA - 1391 |
|
|
3.282,00 |
06/05/2016 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1122/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
190,00 |
TOTAL |
3.472,00 |
3.472,00 |
3.472,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.