Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
120 |
Data de lançamento: |
13/01/2016 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref aquisição de Materiais para Manutenção do Veículo IKD8804, IFT0576, ISV7952, IKR5264, ILS6569. Sec de Obras |
0,00 |
2.796,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2016 |
Empenho ref aquisição de Materiais para Manutenção do Veículo IKD8804, IFT0576, ISV7952, IKR5264, ILS6569. Sec de Obras |
2.796,29 |
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13/01/2016 |
nf2216, 2215, 2217,2219 aut pela sec da educação |
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2.796,29 |
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10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 120/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851363 |
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2.796,29 |
TOTAL |
2.796,29 |
2.796,29 |
2.796,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.