Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A - MATRIZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15 |
Data de lançamento: |
11/01/2016 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref ao Serviço de Energia Elétrica para a Creche Irmã Marinês. Mês 12/2015. Sec da Educação |
0,00 |
279,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2016 |
Empenho ref ao Serviço de Energia Elétrica para a Creche Irmã Marinês. Mês 12/2015. Sec da Educação |
279,68 |
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11/01/2016 |
Fatura em anexo aut pela sec da educação |
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279,68 |
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22/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15/2016
RGE-RIO GRANDE ENERGIA S/A - MATRIZ - 9646 |
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279,68 |
TOTAL |
279,68 |
279,68 |
279,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.