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Última atualização realizada em 07/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 153 Data de lançamento: 18/01/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho ref aquisição de Materiais para a Manutenção do Veículos IDI9383, IRX8440. Sec de Obras 0,00 2.312,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2016 Empenho ref aquisição de Materiais para a Manutenção do Veículos IDI9383, IRX8440. Sec de Obras 2.312,85
18/01/2016 NF2247, 2245 aut pelo sec de obras 2.312,85
12/02/2016 Pagamento de Empenho 153/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.312,85
TOTAL 2.312,85 2.312,85 2.312,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.