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Última atualização realizada em 19/10/2025 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: PAULO VAZ TERRES 66813310097

Dados do Empenho
Número do empenho: 2498 Data de lançamento: 25/05/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho ref ao serviço de pintura da Creche São Miguel. Sec da Educação 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2016 Empenho ref ao serviço de pintura da Creche São Miguel. Sec da Educação 1.500,00
25/05/2016 NF13 1.500,00
31/05/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 5644 PAGTO. REF. EMPENHO 2498/2016 PAULO VAZ TERRES 66813310097 - 11584 1.500,00
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.