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Última atualização realizada em 07/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2602 Data de lançamento: 31/05/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Empenho ref aquisição de material para manutenção do Veículo IEX8440, BRITADOR MÓVEL. Sec de Obras 0,00 449,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/05/2016 Empenho ref aquisição de material para manutenção do Veículo IEX8440, BRITADOR MÓVEL. Sec de Obras 449,25
31/05/2016 NF2830,2832 449,25
05/07/2016 Pagamento de Empenho 2602/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº 449,25
TOTAL 449,25 449,25 449,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.