Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
340 |
Data de lançamento: |
22/01/2016 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref aquisição de Materiais para a Manutenção do Véiculo IKD8804. Sec da Educação |
0,00 |
641,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2016 |
Empenho ref aquisição de Materiais para a Manutenção do Véiculo IKD8804. Sec da Educação |
641,58 |
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22/01/2016 |
NF2280 aut pela sec da educação |
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641,58 |
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10/03/2016 |
Pagamento de Empenho 340/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851363 |
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641,58 |
TOTAL |
641,58 |
641,58 |
641,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.