Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: REJANE WILAND 97055212049 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4056 |
Data de lançamento: |
18/08/2016 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros Serv.de Terceiros Pessoa Júridica |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref aos serviços prestados na EMEI Monteiro Lobato. Sec da Educação |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2016 |
Empenho ref aos serviços prestados na EMEI Monteiro Lobato. Sec da Educação |
800,00 |
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18/08/2016 |
NF02 |
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800,00 |
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18/08/2016 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4056/2016, REJANE WILAND 97055212049 |
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16,00 |
08/12/2016 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 805
PAGTO. REF. EMPENHO 4056/2016
REJANE WILAND 97055212049 - 11926 |
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784,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
18/08/2016 |
16,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,00 |
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