Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016 |
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4197 |
Data de lançamento: |
24/08/2016 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho ref aquisição de material para manutenção de veículo IKD8804, IFT0576, ITK5002, IKR5264. Sec da Educação |
0,00 |
323,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/08/2016 |
Empenho ref aquisição de material para manutenção de veículo IKD8804, IFT0576, ITK5002, IKR5264. Sec da Educação |
323,50 |
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24/08/2016 |
3241,3242,3243,3244 |
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323,50 |
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13/10/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4197/2016
AUTO PECAS PLANALTO LTDA - 1391 |
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323,50 |
TOTAL |
323,50 |
323,50 |
323,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.