Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JP CAVEDON SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3953 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
41 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.00 |
COLA GEL PARA DECOPAGEM, EMBALAGEM 60 G. |
4,60 |
138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2018 |
COLA GEL PARA DECOPAGEM, EMBALAGEM 60 G. |
138,00 |
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31/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHOS PRÉVIOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. |
-138,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.