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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 23:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 953 Data de lançamento: 22/03/2018
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de serviços para prestação de serviços de copiadora/impressora. Mês 03/2018. Ass Social 0,00 937,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/03/2018 Contratação de serviços para prestação de serviços de copiadora/impressora. Mês 03/2018. Ass Social 937,75
22/03/2018 217 937,75
22/03/2018 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 953/2018, GLP TELECOMUNICACOES LTDA ME 18,75
11/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 953/2018 GLP TELECOMUNICACOES LTDA ME - 7715 919,00
TOTAL 937,75 937,75 937,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/03/2018 18,75 Lançada
TOTAL   18,75