Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1616 |
Data de lançamento: |
02/04/2019 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 03/2019. |
0,00 |
15.973,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2019 |
Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 03/2019. |
15.973,04 |
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02/04/2019 |
Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 03/2019. |
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15.973,04 |
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12/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1616/2019
BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 |
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15.973,04 |
TOTAL |
15.973,04 |
15.973,04 |
15.973,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.