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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1773 Data de lançamento: 11/04/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Saude 547,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2019 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Saude 547,68
11/04/2019 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Saude 547,68
11/04/2019 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 1773/2019, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI 10,95
25/04/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1773/2019 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 536,73
TOTAL 547,68 547,68 547,68
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/04/2019 10,95 Lançada
TOTAL   10,95