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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 259 Data de lançamento: 22/01/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. 460,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2019 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. 460,42
22/01/2019 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. 460,42
22/01/2019 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 259/2019, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI 9,21
31/01/2019 Pagamento de Empenho 259/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 451,21
TOTAL 460,42 460,42 460,42
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 22/01/2019 9,21 Lançada
TOTAL   9,21