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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4599 Data de lançamento: 02/09/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 08/2019. 0,00 18.783,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2019 Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 08/2019. 18.783,45
02/09/2019 Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 08/2019. 18.783,45
11/09/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4599/2019 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 18.783,45
TOTAL 18.783,45 18.783,45 18.783,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.