Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5699 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
14 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Adm/Sec da Fazenda |
0,00 |
1.808,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2019 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Adm/Sec da Fazenda |
1.808,52 |
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25/10/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/506; e/507; |
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1.808,52 |
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25/10/2019 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5699/2019, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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36,17 |
13/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5699/2019
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 |
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1.772,35 |
TOTAL |
1.808,52 |
1.808,52 |
1.808,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
25/10/2019 |
36,17 |
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Lançada |
TOTAL |
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36,17 |
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