Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6286 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Fornecimento de Vale Alimentação. Mes 11/2019. Sec da Adm |
0,00 |
25.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2019 |
Fornecimento de Vale Alimentação. Mes 11/2019. Sec da Adm |
25.120,00 |
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27/11/2019 |
Fornecimento de Vale Alimentação. Mes 11/2019. Sec da Adm |
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25.120,00 |
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09/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6286/2019
BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 |
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25.120,00 |
TOTAL |
25.120,00 |
25.120,00 |
25.120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.