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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 15:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6374 Data de lançamento: 28/11/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Educação 2.855,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2019 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Educação 2.855,16
28/11/2019 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Educação 2.855,16
28/11/2019 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6374/2019, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI 57,10
09/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6374/2019 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 2.798,06
TOTAL 2.855,16 2.855,16 2.855,16
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 28/11/2019 57,10 Lançada
TOTAL   57,10