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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6869 Data de lançamento: 23/12/2019
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Adm e Fazenda 1.767,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2019 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Adm e Fazenda 1.767,60
23/12/2019 Conforme Nota Fiscal Nº e/535; e/534; 1.767,60
23/12/2019 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6869/2019, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI 35,36
27/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6869/2019 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 1.732,24
TOTAL 1.767,60 1.767,60 1.767,60
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 23/12/2019 35,36 Lançada
TOTAL   35,36