| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 6870 | Data de lançamento: | 23/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Educação | 3.152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2019 | Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Educação | 3.152,00 | ||
| 23/12/2019 | Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Educação | 3.152,00 | ||
| 23/12/2019 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6870/2019, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI | 63,04 | ||
| 27/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6870/2019 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 | 3.088,96 | ||
| TOTAL | 3.152,00 | 3.152,00 | 3.152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/12/2019 | 63,04 | Lançada | |
| TOTAL | 63,04 |