Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
109 |
Data de lançamento: |
09/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
RECURSOS FUNDEB - FUNDEB INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPrefdezferias12/ 2019 |
0,00 |
39.166,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2020 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPrefdezferias12/ 2019 |
39.166,98 |
|
|
09/01/2020 |
Empenho referente a ferias 2020 |
|
39.166,98 |
|
17/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 109/2020
INSS - 4961 |
|
|
39.166,98 |
TOTAL |
39.166,98 |
39.166,98 |
39.166,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.