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Última atualização realizada em 31/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1660 Data de lançamento: 01/04/2020
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAFERIAS04/ 2020 0,00 1.962,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2020 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAFERIAS04/ 2020 1.962,16
01/04/2020 REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DOS SERVIDORES MES 04/2020 1.962,16
15/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1660/2020 INSS - 4961 1.962,16
TOTAL 1.962,16 1.962,16 1.962,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.