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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2123 Data de lançamento: 29/04/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Educação 623,22

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2020 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Educação 623,22
29/04/2020 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Educação 623,22
29/04/2020 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2123/2020, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI 12,46
08/05/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2123/2020 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 610,76
TOTAL 623,22 623,22 623,22
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/04/2020 12,46 Lançada
TOTAL   12,46