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Última atualização realizada em 02/09/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2349 Data de lançamento: 13/05/2020
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFAFERIAS2020 0,00 714,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2020 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFAFERIAS2020 714,11
13/05/2020 Empenho ref aos encargos de férias dos servidores comp 05/2020. 714,11
17/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2349/2020 INSS - 4961 714,11
TOTAL 714,11 714,11 714,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.