Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2528 |
Data de lançamento: |
21/05/2020 |
Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFANORMAL2020 |
0,00 |
36.425,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2020 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFANORMAL2020 |
36.425,82 |
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21/05/2020 |
Empenho referente a folha de pagamento dos servidores comp 05/2020. |
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36.425,82 |
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21/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE |
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437,58 |
21/05/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: SEC. DA SAUDE |
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1.213,33 |
25/05/2020 |
troca de recurso vinculado e p/a |
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-34.774,91 |
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25/05/2020 |
troca de rv e p/a |
-34.774,91 |
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TOTAL |
1.650,91 |
1.650,91 |
1.650,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
21/05/2020 |
437,58 |
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Lançada |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
21/05/2020 |
1.213,33 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.650,91 |
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