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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3698 Data de lançamento: 29/07/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Assistencia Social 458,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2020 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Assistencia Social 458,90
29/07/2020 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Assistencia Social 458,90
29/07/2020 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3698/2020, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI 20,01
14/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2020 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 438,89
TOTAL 458,90 458,90 458,90
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/07/2020 20,01 Lançada
TOTAL   20,01