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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 23:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3699 Data de lançamento: 29/07/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Saude 0,00 354,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2020 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Saude 354,64
29/07/2020 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Saude 354,64
29/07/2020 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3699/2020, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI 15,46
13/08/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3699/2020 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 339,18
TOTAL 354,64 354,64 354,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/07/2020 15,46 Lançada
TOTAL   15,46