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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3754 Data de lançamento: 03/08/2020
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFAFERIAS082020 0,00 1.857,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/08/2020 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFAFERIAS082020 1.857,82
03/08/2020 Empenho referente aos ecargos de férias dos servidores competencia 08/2020. 1.857,82
18/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3754/2020 INSS - 4961 1.857,82
TOTAL 1.857,82 1.857,82 1.857,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.