Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
428 |
Data de lançamento: |
28/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
14 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec. Saude |
0,00 |
637,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2020 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec. Saude |
637,44 |
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28/01/2020 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec. Saude |
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637,44 |
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28/01/2020 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 428/2020, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
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12,75 |
18/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 428/2020
GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 |
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624,69 |
TOTAL |
637,44 |
637,44 |
637,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
28/01/2020 |
12,75 |
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Lançada |
TOTAL |
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12,75 |
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