Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
429 |
Data de lançamento: |
28/01/2020 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
14 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec ADM |
0,00 |
557,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2020 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec ADM |
557,76 |
|
|
28/01/2020 |
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec ADM |
|
557,76 |
|
28/01/2020 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 429/2020, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
|
|
11,16 |
18/02/2020 |
Pagamento de Empenho 429/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
546,60 |
TOTAL |
557,76 |
557,76 |
557,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
28/01/2020 |
11,16 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
11,16 |
|
|