Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4695 |
Data de lançamento: |
23/09/2020 |
Tipo de empenho: |
INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações |
Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolha normal2020 |
0,00 |
6.359,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2020 |
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolha normal2020 |
6.359,50 |
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23/09/2020 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS COMPETENCIA 09/2020. |
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6.359,50 |
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23/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ANUÊNIO - MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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530,36 |
23/09/2020 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE, Setor: SECRETARIA GERAL, Centro de Custo: SECRETARIA GERAL |
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1.039,92 |
20/10/2020 |
Pagamento de Empenho 4695/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.789,22 |
TOTAL |
6.359,50 |
6.359,50 |
6.359,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
23/09/2020 |
530,36 |
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Lançada |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |
23/09/2020 |
1.039,92 |
|
Lançada |
TOTAL |
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1.570,28 |
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