| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI |
| Número do empenho: | 4909 | Data de lançamento: | 30/09/2020 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 14 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Mes 09/2020. Sec da Saude | 310,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2020 | Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Mes 09/2020. Sec da Saude | 310,44 | ||
| 30/09/2020 | Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Mes 09/2020. Sec da Saude | 310,44 | ||
| 30/09/2020 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4909/2020, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI | 13,50 | ||
| 24/11/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4909/2020 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 | 296,94 | ||
| TOTAL | 310,44 | 310,44 | 310,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 30/09/2020 | 13,50 | Lançada | |
| TOTAL | 13,50 |