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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4938 Data de lançamento: 01/10/2020
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolhaferias102020 0,00 711,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2020 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolhaferias102020 711,98
01/10/2020 REFERENTE A FOLHA DE PEGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES COMP 10/2020. 711,98
20/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4938/2020 INSS - 4961 711,98
TOTAL 711,98 711,98 711,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.