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Última atualização realizada em 29/08/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4939 Data de lançamento: 01/10/2020
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolhaferias102020 0,00 589,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2020 INSS SERVIDORES REF. MÊS: FOLHAPREFfolhaferias102020 589,32
01/10/2020 REFERENTE A FOLHA DE PEGAMENTO DE FERIAS DOS SERVIDORES COMP 10/2020. 589,32
20/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4939/2020 INSS - 4961 589,32
TOTAL 589,32 589,32 589,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.