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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5515 Data de lançamento: 03/11/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 10/2020. 0,00 13.839,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2020 Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 10/2020. 13.839,81
03/11/2020 Fornecimento de Cartão Combustível Gestão Frotas. Mes 10/2020. 13.839,81
11/11/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2020 BANRISUL CARTÕES S.A. - 10913 13.839,81
TOTAL 13.839,81 13.839,81 13.839,81
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.