| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 5871 | Data de lançamento: | 19/11/2020 | ||
| Tipo de empenho: | INSS - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhanormal112020 | 474,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: folhanormal112020 | 474,57 | ||
| 19/11/2020 | Empenho referente a folha de pagamento dos servidores competência 11/2020. | 474,57 | ||
| 19/11/2020 | liquidado a maior. | -0,09 | ||
| 19/11/2020 | empenhado a maior. | -0,09 | ||
| 16/12/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5871/2020 INSS - 4961 | 474,48 | ||
| TOTAL | 474,48 | 474,48 | 474,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||