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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5893 Data de lançamento: 20/11/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Adm (R$805,48) e Sec da Fazenda (R$1.398,54). 2.204,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2020 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Adm (R$805,48) e Sec da Fazenda (R$1.398,54). 2.204,02
20/11/2020 Conforme Nota Fiscal Nº e/640; e/641; 2.204,02
20/11/2020 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 5893/2020, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI 49,15
11/12/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5893/2020 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 2.154,87
TOTAL 2.204,02 2.204,02 2.204,02
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 20/11/2020 49,15 Lançada
TOTAL   49,15