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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ALTAIR SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6319 Data de lançamento: 10/12/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 25 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2650.00 TIJOLO 06 FUROS. 0,51 1.351,50
2.00 TÁBUA PINUS (LARGURA 20CM - COMPRIMENTO 5,5M). 320,00 640,00
4.00 TÁBUA PINUS (LARGURA 25CM - COMPRIMENTO 5,5M). 320,00 1.280,00
1.50 TÁBUA PINUS (LARGURA 30CM - COMPRIMENTO 5,5M). 320,00 480,00
78.00 CIMENTO SACO DE 50 KG. 29,00 2.262,00
15.00 ASSOALHO DE MADEIRA. 31,80 477,00
5.00 FORRO DE MADEIRA. 12,80 64,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2020 TIJOLO 06 FUROS. TÁBUA PINUS (LARGURA 20CM - COMPRIMENTO 5,5M). TÁBUA PINUS (LARGURA 25CM - COMPRIMENTO 5,5M). TÁBUA PINUS (LARGURA 30CM - COMPRIMENTO 5,5M). CIMENTO SACO DE 50 KG. ASSOALHO DE MADEIRA. FORRO DE MADEIRA. 6.554,50
10/12/2020 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1316; 1/1315; 1/1319; 1/1318; 1/1317; 1/1320; 1/1321; 1/1322; 6.554,50
21/12/2020 Pagamento de Empenho 6319/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.554,50
TOTAL 6.554,50 6.554,50 6.554,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.