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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 751 Data de lançamento: 18/02/2020
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS SERVIDORES REF. MÊS: 0,00 1.084,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2020 INSS SERVIDORES REF. MÊS: 1.084,40
18/02/2020 Empenho referente a férias 02/2020 1.084,40
17/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 751/2020 INSS - 4961 1.084,40
TOTAL 1.084,40 1.084,40 1.084,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.