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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 23:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GLP TELECOMUNICACOES EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 769 Data de lançamento: 18/02/2020
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Natureza da despesa: SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 14 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Educação 0,00 2.291,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/02/2020 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Educação 2.291,16
18/02/2020 Contratação de serviços para locação e prestação de serviços de copiadora/impressora. Sec da Educação 2.291,16
18/02/2020 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 769/2020, GLP TELECOMUNICACOES EIRELI 45,82
10/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 769/2020 GLP TELECOMUNICACOES EIRELI - 7715 2.245,34
TOTAL 2.291,16 2.291,16 2.291,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 18/02/2020 45,82 Lançada
TOTAL   45,82